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钢材厂会计帐应该怎么做

发布时间:2023-01-29 15:38:43

1. 刚接手钢材贸易公司的会计做帐应注意什么

不管是哪一家公司,帐务上都要注意搞清楚资产和负债就行了,简单点就是公司投入了多少,用了多少,赚了还是赔了。要做好1.库存商品的收发记录,包括数量、金额;2.现金银行的收支记录;
3.外面欠公司多少钱;4.公司欠外面多少钱
5.各项支出的合理性。

2. 钢材公司 账务

那就只有来做假账了!
50万的货款,不入源账不开票,就要对方不要走基本户,现金走个人账户.外帐不确认收入,内帐该怎么处理怎么处理.
至于注册资本嘛,你可以先提现,再以借款的方式还给别人,挂其它应收款.当然,这样只能以现金的方式,这样实际上现金是虚的.而且手续很麻烦!

3. 钢材销售的会计科目应该如何做

1、现来款现货的会计分录:
借:源库存现金 /银行存款
贷:主营业务收入——钢材
应缴税费——应缴增值税(销项税额)
2、未收到货款时:

借:应收账款——XX公司
贷:主营业务收入——钢材
应缴税费——应缴增值税(销项税额|)

4. 钢材公司会计做账账本有哪些

建立帐簿,会计科目分类好,严格管理所有票据!在票据完整,有效的条件下才可以录入帐目!###设计帐户,复式记帐,填制审核会计凭证,登记帐簿,###先做记账凭证--汇总记账凭证--登记总账。登记明细账###把收入的发票放一起,把支出的费用发票放一起,然后分别制凭证,再做月底结转,最后出报表,报税###1.建账(现金、银行、库存、明细、总账等等 根据自己公司情况来)
2.处理原始凭证,记账凭证
3.登帐(总账、明细等)
4.出报表###建帐(初始化、设会计科目)
记帐(根据原始单据做记帐凭证)
登帐 (用记帐凭证登记明细帐及总帐)
结帐 (汇总各收入、费用、并结转)
出报表 (编制财务报表)###蒽...不用着急,没什么的。
首先每个月初1-10号是属于报税期,作为会计呐首先要在这期间将公司的账务计完,核算出销项税额与进项税额,然后带着IC金税卡到税务局报税的那些窗口抄上税,然后在处理完账务后将报表做出来,那如果是电脑记账就更方便,在10号之前报完税就好。然后从每月20号之后就可以到税务局将本月购入的发票拿去认证,通过后即可作为进项税额进行抵扣。认证到每月最后一个工作日结束。这就是一个月大体的流程。
当然做账就得先建立帐套,做完初始华工作后就可以记账了。记完帐后再结转成本、费用等,就是结转的意思。一般的财务软件都会自动结转损益,总账及明细帐都是自动核算,及报表都是自动生成,非常方便。
写了这么多,不知对楼主的工作是否有帮助...总之,要加油哦~~!!###做账流程:收集单据-->整理单据-->填写凭证-->汇总凭证-->登账-->结账

5. 钢材企业会计怎么做账

首先看是什么企业类型,如果是钢材作为原材料的工业制造企业,先应计入原材内料,在修建厂房领用钢材时,再转入容在建工程,还要转出该领用的钢材包含的增值税进项税一并计入在建工程。如果不是以钢材作为原材料的企业,直接计入在建工程即可。

6. 钢材类的财务怎么做账进,销,税,费用等等,如何列会计科目

您好!我以货款不含税100金额为例
向供应商支付货款时:
借:应付账款 117

贷:银专行存款(现金或承兑汇属票)
原材料入库时:
借:原材料--钢材 100
应交税费--增值税-进项税 17
贷:应付账款 117

7. 会计新手,我们单位是做钢材生意的,我们老板让我做外帐,我应该怎么开始建账呢

先盘点,包括仓库原材料,成品、半成品、固定资产,以及往来帐,然后准版备几个账本,权包括固定资产明细账、往来明细账、三栏式明细帐、多栏式费用帐,现金账,银行存款日记账,总账。把这些初始数据,按资产类负债类抄到账本上,以后每笔业务,按会计科目登帐就行了。

8. 钢材加工厂账务怎么处理求高手

如果双方委托加工协议中只约定了提供的主材数量和回应该交付的加工产品数量的,可以对所收答到的材料只作备查登记,是属来料加工可以不核算其价值。

  1. 你单位发生来料热处理做:

借;“生产成本:来料加工材料

贷:原材料/应付职工薪酬/制造费用等。

2.热处理产品完工结转做:,

借“:库存商品-受托加工产品”,

贷:“生产成本”。

3.确认应收的加工费,

借:“银行存款/应收账款:加工费”等,

贷:“主营业务收入:加工费收入”

贷:应交税费-应交增值税:销项税。

4.结转热处理材料加工费做:

借: 主营业务成本:

贷:库存商品-受托加工产品”,

9. 一个钢铁厂关闭,这个会计账目如何处理怎么记账

会计人员的分工会有所不同,每个人需要做的都不是一样的,会计人专员每个月都需要做的事属情其实几乎是重复的,大致可以分为做账、报税、银行业务。
每月会计做账完整流程如下:
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证;
2、根据记账凭证登记各种明细分类账;
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账;
4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符;
5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明;
6、将记账凭证装订成册,妥善保管。

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